为进一步规范基层财务收支管理、严肃财经纪律,防范化解基层财政风险,切实提升财政资金使用质效,近日,高台县财政局宣化财政管理事务中心严格按照县财政局统一安排部署,立足财政监督职能,成立检查组对辖区内的中心小学、卫生院、水管所等单位开展全覆盖、精细化财会监督检查,全方位筑牢基层财政资金安全运行防线。
本次监督检查,检查组坚持问题导向、目标导向、结果导向相结合,严格遵循《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等财经法律法规及财政管理制度,聚焦基层财务工作重点领域和关键风险环节,检查内容全面覆盖各单位预算执行落实、财务收支核算、会计凭证账簿管理、公务经费使用、专项资金拨付、国有资产管控、政府采购流程、内控管理制度执行及票据规范使用等方面内容,全方位排查基层单位财务运行中的薄弱环节和潜在风险隐患。
检查过程中,检查组采取“查阅台账、核对凭证、实地核查、座谈问询”的多元检查方式,逐笔逐项审核财务账目、原始凭证、报表资料及相关合同文件,细致核查各项资金使用是否合规、账务处理是否规范、审批流程是否完整、制度执行是否到位,坚决杜绝资金使用不规范、账务处理不严谨、内控落实不到位等问题。针对检查中发现的基础性、程序性问题,现场向各单位财务人员反馈细节并提出整改要求,指导立行立改;对需要限期整改的问题,逐一梳理建立问题台账、明确整改措施、整改时限和责任主体,实行“清单化管理、销号式整改”,确保问题整改不走过场、不留死角。
同时,检查组坚持“检查+指导”模式,同步开展财经政策宣传与培训,围绕基层财务规范操作、专项资金管理、财经纪律红线等重点内容,面对面解答各单位财务工作疑点、难点问题,督促各单位进一步压实财务管理主体责任,健全完善内部财务管理制度、规范财务工作流程、强化财务人员责任意识和规矩意识,从源头杜绝违规违纪行为发生,推动基层财务管理工作标准化、规范化、精细化提升。
下一步,中心将常态化开展财务监督检查工作,紧盯问题整改落实闭环,强化整改成效“回头看”,不断健全事前预警、事中管控、事后监督的全链条财政监管机制,夯实基层单位财务基础、规范财经秩序、严控财政风险,切实管好、用好各类财政资金,为全县经济社会高质量发展筑牢坚实的财政保障。